Приложение N 3
к Положению об осуществлении
ФАДН России внутреннего
финансового аудита,
утвержденному приказом
ФАДН России
от 23.06.2020 N 81
АКТ
аудиторской проверки
______________ __________ _______
(место составления) (дата)
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(объект аудиторской проверки)
Во исполнение ______________ ______ ______________ ____________________
(дата и номер приказа о назначении аудиторской проверки,
N пункта плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с Программой ______________ ______ ______________ ________
(дата утверждения Программы аудиторской
проверки)
Аудиторской группой (ответственным лицом) в составе:
Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность руководителя
аудиторской группы.
Фамилия, инициалы члена аудиторской группы - должность члена аудиторской
группы.
Проведена аудиторская проверка на тему:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(тема аудиторской проверки и проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: ______________ ______ ______________ __________
Срок проведения аудиторской проверки: ______________ ______ ______________
Способы проведения аудиторской проверки (сплошной и (или) выборочный):
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ______________ ______ ______________ ____________________ ________
2. ______________ ______ ______________ ____________________ ________
3. ______________ ______ ______________ ____________________ ________
Проверка проведена в присутствии
______________ ______ ______________ ____________________ _________
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта
аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу N 1 ______________ ______ ______________ ___________________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
По вопросу N 2 ______________ ______ ______________ ___________________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Изложение результатов аудиторской проверки в разрезе проверяемых вопросов
со ссылкой на документы, прилагаемые к акту аудиторской проверки:
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
В ходе проведения аудиторской проверки проверено расходование средств
федерального бюджета ______________ ______ ______________ _______________
По результатам проведенной аудиторской проверки сумма выявленных нарушений
составила ______________ ______ ______________ _______________________
Руководитель аудиторской группы
______________ ______________ _______________ ______________ __________
(должность) подпись Ф.И.О.
Члены аудиторской группы:
Должность члена аудиторской группы
______________ ______________ _______________ ______________ __________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Руководитель объекта
внутреннего финансового аудита
(уполномоченное им лицо)
______________ ______________ _______________ ______________ __________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
В случае наличия разногласий у объекта внутреннего финансового аудита
делается об этом запись от руки.